本报讯 近年来,南谯区审计局切实履行内部审计指导监督职能,通过加强组织领导、加大宣传培训、跟进督促指导,促进内部审计工作规范化、常态化、制度化,推动全区内部审计工作水平有效提升。
加强组织领导,健全工作机制。该局高度重视内部审计工作,多次召开会议研究部署。在实际工作中,明确由综合法规股牵头抓总,统筹协调各业务股室,明确股室联络员,全面推进全区内部审计指导工作,推动内审工作落实。
强化教育培训,加大内审宣传。通过审计进点见面会、审计工作调研走访,向各单位广泛宣传新修订的《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规对内部审计的规定,提高社会各界对内审工作的认识,扩大内审工作知晓率,提升内审工作意识。
创新方式方法,跟进监督指导。将被审计单位内审工作开展情况纳入经济责任审计、预算执行审计等项目实施方案,作为重点内容予以关注,提出审计建议。结合日常审计及审计整改督查工作,进行走访调研和指导,采取“监督检查+现场指导”方式,重点检查指导意见落实、本部门内部审计计划制定及执行、发现问题整改等情况,对存在的工作薄弱环节和典型性问题提出针对性改进意见,并限期整改,跟进督促指导,切实提高内审工作质量,规范内部审计工作。 (李 杨)